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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,

各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

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第1题
关于企业内部控制措施,下列说法不正确的是()。

A.工程招标一般包括招标、投标、开标、评标和定标等环节

B.企业资金活动内部控制制度主要涉及资金授权、批准、审验等方面

C.企业采购部门可以自行选择供应商,谈好价格等条件之后再给相关领导审批

D.投资活动与企业战略不符合给企业一路带来一定的风险

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第2题
企业的内部控制体系按其职能的不同,一般包括()。

A.货币资金控制

B.财务管理控制

C.采购作业控制

D.销售作业控制

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第3题
货币资金的审计范围不包括()。

A.企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

B.证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

C.证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

D.测试货币资金的流动性和收益性

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第4题
针对存货采购业务的特点,其内部控制制度设计的目标不包括()。

A.保证销货款的及时回笼

B.货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良的存货为前提,保持货款支付或负债增加的真实性与合理性

C.合理揭示企业应享有的购货折扣与折让

D.准确提供存货的会计信息

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第5题
内部控制的内容主要包括对()、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。

A.货币资金、筹资

B.采购与付款

C.实物资产

D.成本费用

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第6题
企业中的内部控制制度必须与时俱进,但因为业务流程一般很少发生变化,所以内部控制体系需要固定不变。()
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第7题
反映内部控制工作基本事实的相关材料一般包括()

A.会议纪要

B.内部控制制度

C.业务流程图

D.风险评估报告

E.内部控制培训材料

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第8题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第9题
简述货币资金内部控制制度
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第10题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
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