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简述货币资金内部控制制度

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第1题
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,
各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

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第2题
货币资金的审计范围不包括()。

A.企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

B.证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

C.证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

D.测试货币资金的流动性和收益性

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第3题
下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度

D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

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第4题
简述现金管理的内部控制制度。

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第5题
针对存货采购业务的特点,其内部控制制度设计的目标不包括()。

A.保证销货款的及时回笼

B.货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良的存货为前提,保持货款支付或负债增加的真实性与合理性

C.合理揭示企业应享有的购货折扣与折让

D.准确提供存货的会计信息

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第6题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第7题
对产品销售收入内部控制的测试,应与存货、应收账款及货币资金等内部控制的测试结合进行。()
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第8题
货币资金的内部控制的方法有()

A.不相容职务分离控制

B.授权批准控制

C.收付实现制控制

D.会计系统控制

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第9题
企业的内部控制体系按其职能的不同,一般包括()。

A.货币资金控制

B.财务管理控制

C.采购作业控制

D.销售作业控制

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第10题
库存现金支出审批人员同出纳人员、支票保管人员和记账人员的职务相分离,这种安排属于()

A.授权审批控制制度设计

B.职责分工控制制度设计

C.货币资金核算控制制度设计

D.货币资金监督检查制度设计

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第11题
良好货币资金的内部控制有()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

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