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企业监事会应当对内部控制评价报告的真实性负责。()

企业监事会应当对内部控制评价报告的真实性负责。()

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第1题
企业股东大会应当对内部控制评价报告的真实性负责。()

企业股东大会应当对内部控制评价报告的真实性负责。()

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第2题
企业内部控制评价报告的内容应当包括()

A.高级管理层对内部控制报告真实性的声明

B.内部控制评价的依据、范围、程序和方法

C.内部控制缺陷及其认定情况和整改情况

D.内部控制有效性的结论

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第3题
开发银行和政策性银行内部控制评价由()指定的部门组织实施,至少每年开展一次, 年度内部控制评价报告应当报送银保监会

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

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第4题
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。A.监事会全体成员对内部控制有效性负责B.内部
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。

A.监事会全体成员对内部控制有效性负责

B.内部控制评价的依据,一般指《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及企业在此基础上制定的评价办法

C.内部控制评价的范围,描述内部控制评价所涵盖的被评价单位,以及纳入评价范围的业务事项

D.内部控制缺陷及其认定情况,主要描述适用本企业的内部控制缺陷具体认定标准,并声明与以前年度保持一致,同时,根据内部控制缺陷认定标准,确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

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第5题
公司党委会议是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者,对内部控制评价报告的真实性负责,党委会议承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。()
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第6题
下列关于企业内部监督的表述错误的是()。

A.监控活动由个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作

B.企业组织开展内部监督评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据

C.对于内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用

D.整个内部控制的执行过程必须被监督

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第7题
组织机构设置科学、精简、高效、透明、权责匹配、相互制衡的参考标准包括()。

A.组织机构设置是否与企业业务特点相一致,能够控制各项业务关键控制环节,各司其职、各尽其责,不存在冗余的部门或多余的控制

B.是否明确了权责分配、制定了权限指引并保持权责行使的透明度

C.是否科学界定了董事会、监事会、经理层在建立与实施内部控制中的职责分工

D.董事会是否采取必要的措施促进和推动企业内部控制工作,按照职责分工提出内部控制评价意见,定期听取内部控制报告,督促内部控制整改,修订内部控制要求

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第8题
企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后6个月内报
出。()

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第9题
内部控制评价报告应当报经批准的企业机构是()。

A.财务部门

B.内部审计部门

C.总经理

D.董事会

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第10题
以下说法中不正确的是()。

A.企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。

B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。

C.企业内部控制评价部门不需要关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素。

D.企业应当以12 月31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后4 个月内报出。

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