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[多选题]

企业内部控制评价报告的内容应当包括()

A.高级管理层对内部控制报告真实性的声明

B.内部控制评价的依据、范围、程序和方法

C.内部控制缺陷及其认定情况和整改情况

D.内部控制有效性的结论

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第1题
如果企业内部控制评价报告中除包括法定要求的信息外,还包括其他信息,且该报告的使用者有理由
认为该报告包括这些其他信息,注册会计师应当在内部控制审计报告中指明对这些其他信息发表意见。()

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第2题
企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()

企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()

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第3题
如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告
中增加强调事项段,说明这一情况并解释得出该结论的理由。()

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第4题
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。A.监事会全体成员对内部控制有效性负责B.内部
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。

A.监事会全体成员对内部控制有效性负责

B.内部控制评价的依据,一般指《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及企业在此基础上制定的评价办法

C.内部控制评价的范围,描述内部控制评价所涵盖的被评价单位,以及纳入评价范围的业务事项

D.内部控制缺陷及其认定情况,主要描述适用本企业的内部控制缺陷具体认定标准,并声明与以前年度保持一致,同时,根据内部控制缺陷认定标准,确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

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第5题
以下说法中不正确的是()。

A.企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。

B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。

C.企业内部控制评价部门不需要关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素。

D.企业应当以12 月31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后4 个月内报出。

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第6题
下列各项中可以通过对企业内部控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性提出建议并进行报
告,并对企业内部控制进行评价的有()

A企业内部专门的机构

B企业内部专门的人员

C会计师事务所

D股东大会

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第7题
以下哪项不属于企业内部评价的内容()A内部环境B风险评估C控制活动D外部监督

以下哪项不属于企业内部评价的内容()

A内部环境

B风险评估

C控制活动

D外部监督

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第8题
内部控制自我评价报告应该包括哪些内容?

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第9题
国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在
自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。()

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第10题
会计师事务所应当按照()的规定,考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。

A.《企业内部控制审计指引实施意见》

B.《企业内部控制审计指引》

C.《企业内部控制评价指引》

D.《企业内部控制应用指引》

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