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[判断题]

集团公司各单位资金支付执行授权审批制度,大额度资金运作事项履行集团公司“三重一大”事项决策程序,大额资金支付实行联签制度()

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第1题
所有对外资金支付,必须严格按照()对外资金支付审批权限办理审批手续,不具备支付条件的款项坚决拒付。

A.月度资金支出预算

B.内控制度

C.公司预算委员会

D.各单位负责人

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第2题
下列说法中,不正确的是()。A.对技术要求高、投资数额大、单个企业难以独立承担的研发项目,或者研
下列说法中,不正确的是()。

A.对技术要求高、投资数额大、单个企业难以独立承担的研发项目,或者研发力量集中在集团公司、由其统筹管理集团研发活动的,集团公司报经主管税务机关批准后,可以集中收取和支出研发费用,用于研发主导产品和核心技术。

B.销售折扣、折让、佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等的支出,必须依据相关管理制度的规定,按照企业内部授权审批制度和程序执行。同时,根据合同约定的金额和支付方式,在依法设立的账簿上按规定明确如实记载。

C.由企业承担的职工的各项社会保险,可以直接作为成本费用列支

D.拥有国有资本的企业,按规定向国家上缴的税后利润、股利,或者国有产权转让收益等国有资本收益,也属于政府非税收入,通过企业的成本费用列支

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第3题
企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集
体决策审批或者联签制度。经授权董事长可以进行决策或者擅自改变集体决策意见。()

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第4题
距离公司本部较远、财务公司服务网点或资金信息系统不能覆盖的单位,或因合同条款的强制性约定,经公司分管财务领导批准报经集团公司审批后,可以开立外部银行账户。各单位经批准开立的银行账户只能是临时结算账户或专项存款账户,且必须纳入TMS系统进行管理。()
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第5题
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

A.授权审批控制

B.预算控制

C.会计系统控制

D.不相容职务分离控制

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第6题
各单位要将支付煤炭采购预付款作为大额度资金运作事项纳入本单位“三重一大”决策程序,并严格执行总经理和总会计师(分管财务副总经理)联签制度。()
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第7题
分散的支付制度的弊端有()。

A.支出过程脱离财政监督

B.财政资金管理分散

C.大量的财政资金沉淀在各部门、各单位、使用效率不高

D.财政收支信息反馈迟缓

E.资金流动环节少

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第8题
企业应当加强资金收付业务的预算控制,对于(),应当实行严格的审批制度。

A.超预算资金支付

B.预算外资金支付

C.两者都不正确

D.两者都正确

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第9题
为统筹安排全行资金,我行对大额资金往来账执行事前()制度

A.预报与报备

B.预报与审批

C.报备并审批

D.沟通报告

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第10题
以下授权审批制度中正确的有()。

A.单位对于重要货币资金支付业务应当实行集体决策和审批制度

B.对于超过单位既定信用政策规定范围的特殊销售业务,单位应当进行集体决策

C.对于重要和技术性较强的采购业务,应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批

D.固定资产审批人应当根据在授权批准范围内进行审批,特殊情况可以超越审批权限

E.对外投资审批人应当在对外投资授权范围内进行审批,特殊情况可以超越权限审批

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第11题
预算执行中,各部门、各单位的主要职责:()

A.制定本部门、本单位预算执行制度,建立健全内部控制机制

B.依法组织收入,严格支出管理,实施绩效监控,开展绩效评价,提高资金使用效益

C.对单位的各项经济业务进行会计核算

D.汇总本部门、本单位的预算执行情况,定期向本级政府财政部门报送预算执行情况报告和绩效评价报告

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