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[单选题]

下列行为,属于内部控制执行局限性的是()。

A.例外事项

B.越权操作

C.成本限制

D.双重确认

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第1题
下列哪些属于会计控制目的()。

A.规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整

B.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行

C.防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为

D.保护单位资产的安全、完整

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第2题
审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()
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第3题
戊公司下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有()

A.由内部审计部门定期对内部控制的设计和执行效果进行评价

B. 定期与客户对账并发现的差异进行调查

C. 对照预算、预测和前期实际结果,对公司的业绩复核和评价

D. 综合分析财务数据和经营数据之间的内在关系

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第4题
下列属于内部会计控制的目标的有()。

A.规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整

B.企业利润最大化

C.堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护单位资产的安全、完整

D.确保国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行

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第5题
串通舞弊、滥用职权、环境变化和成本效益等内部控制的局限性通常是内部控制的高风险领域,内部审计人员应当予以关注。()判断对错
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第6题
下列关于单位层面内部控制的说法中,错误的是()。

A.单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门

B.单位经济活动的决策与执行应当相互分离

C.单位经济活动的决策和监督应当相互分离

D.单位经济活动的执行和监督不需要相互分离

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第7题
关于内部控制,下列表述不正确的是()

A.内部控制的设计与运行受制于成本效益原则

B.内部控制是针对所有业务活动而设计

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失败

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈服于外部压力而失败

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第8题
下列有关内部监督的说法不正确的是()。

A.内部监督有优化单位层级内部控制的作用

B. 内部监督有对业务层级内部控制的再控制作用

C. 内部监督有提高信息质量和内部反馈的作用

D. 内部监督必须由指定人员定期执行

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第9题
企业内部环境评价属于“硬指标”,从企业层面评价内部环境具有一定的局限性。()

企业内部环境评价属于“硬指标”,从企业层面评价内部环境具有一定的局限性。()

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第10题
下列不属于内部控制审计部门职责的是()。

A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果

B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计

C. 查找内控设计缺陷和漏洞

D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善

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第11题
以下对实验法的理解错误的是()。

A.应从影响调查问题的若干因素中,选择一两个关键因素

B.特点在于收集到的被调查者的资料比较全面、准确

C.局限性在于难以观察到决定这些内部反映的外在因素

D.是调查人员在现场直接观察被调查者的行为、态度、反应的一种方法

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