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[单选题]

内部审计预算应该由()批准。

A.首席审计官

B.董事会

C.高级管理层

D.财务总监

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第1题
单位预算控制的方法包括()

A.预算管理组织控制

B.预算工作岗位控制

C.授权批准控制

D.内部报告控制

E.内部审计监督控制

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第2题
企业应建立预算执行情况内部审计程序、预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计,审计的方式有
全面审计和专项审计。

判断对错

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第3题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第4题
(五)在对H公司2004年度会计报表进行审计时,A注册会计师负责筹资与投资循环的审计。在审计过程中,A
注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。

13、A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全

B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中

C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对

D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规

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第5题
连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第6题
保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第7题
中世纪内部审计的主要表现形式包括()。

A.城市审计和庄园审计

B.行业审计和部门审计

C.寺院审计和宫庭审计

D.契约审挤和租赁审计

E.合伙人之外的第三者审计

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第8题
下列情形中注册会计师通常采用较高的百分比确定实际执行的重要性的是()。

A.以前期间的审计经验表明被审单位的内部控制运行有效

B.被审单位面临较大的市场竞争压力

C.注册会计师首次接受委托

D.被审计单位管理层能力欠缺

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第9题
现代审计是以测试内部控制制度为基础的抽样审计,注册会计师在进行审计时,首先要研究和评价被
审计单位的内部控制制度。(本题4分) 请回答:

(1)注册会计师为什么要对内部控制进行符合性测试?

(2)在什么情况下,注册会计师可以不进行符合性测试而直接进行实质性测试?

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第10题
关于内部审计的质量控制,下列说法正确的有()。

A.内部审计部门应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行

B.内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致

C.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

D.内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估

E.董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

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第11题
预算审计可以作为()的一项重要参考。

A.预算调整

B.预算编制

C.改进内部经营管理

D.改进内部经营管理

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