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[多选题]

中世纪内部审计的主要表现形式包括()。

A.城市审计和庄园审计

B.行业审计和部门审计

C.寺院审计和宫庭审计

D.契约审挤和租赁审计

E.合伙人之外的第三者审计

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第1题
内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,其范围主要包括哪些?()

A.财务会计

B.管理会计

C.内部控制检查

D.内部环境审查

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第2题
企业应建立健全风险管理组织体系,主要包括规范的公司法人治理结构,风险管理职能部门、内部审计
部门和法律事务部门以及其他有关职能部门、业务单位的组织领导机构及其职责。()

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第3题
应收账款收账业务流程的主要控制就是相关职能的分离,这些职能包括()。
应收账款收账业务流程的主要控制就是相关职能的分离,这些职能包括()。

A.总分类账

B.开票

C.收发室

D.内部审计

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第4题
会计监督信息化主要包括的内容有()。

A.通过信息化手段监督检查企事业单位会计基础工作

B.通过信息化手段监督检查企事业单位的会计信息质量

C.通过信息化手段监督检查企事业单位的内部控制建设

D.通过信息化手段监督检查会计师事务所的执业情况、审计质量和内部治理

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第5题
保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第6题
大庆国税局“小金库”8000万元的主要表现形式包括财政拨款和利息收入。()

大庆国税局“小金库”8000万元的主要表现形式包括财政拨款和利息收入。()

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第7题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第8题
下列不属于内部审计主要职能的是()

A.监督

B.评价

C.核算

D.服务

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第9题
《福建省内部审计工作规定》中,单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的直接领导,应当是()

A.总经理

B.党组织、主要负责人

C.总监

D.监事会

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第10题
投资银行的外部监管包括()。

A.政府监管

B.自律监管

C.外部审计

D.内部监管

E.内部审计

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第11题
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计
程序中通常不包括重新执行。()

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