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[单选题]

企业内部财务报表不可以()。

A.公式化

B. 颜色化

C. 随意化

D. 比率化

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第1题
以下的组织中,不可以申请检验检测机构资质认定的机构有()。

A.取得工商行政机关颁发《营业执照》的企业法人分支机构

B.特殊普通合伙检验检测企业

C.生产企业内部的检验检测机构

D.生产企业出资设立的具有独立法人资格的检验检测机构

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第2题
在企业里,不可以运用谋略和手段,将客户投诉作为契机,实现企业内部的一些变革。()
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第3题
企业内部制度体系不包括()。

A.文字性描述制度

B.工作流程图和说明

C.内部控制所使用的相关表单

D.财务报表

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第4题
下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.财务报表审计业务

B.企业内部控制审计业务

C.财务报表审阅业务

D.审计和审阅以外的其他鉴证业务

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第5题
以下关于食品标签说法正确的是()

A.食品标签中不可以标示两个执行标准

B.食品生产企业内部为了更好的保证产品质量,可以制定企业内部质量分级标准及评定行为

C.食品标签中的产品产地只能标识至地市级,不能标注县或乡镇

D.在判定食品添加剂是否超范围使用时,考虑食品的分类,首先依据的是《GB-2760 食品添加剂使用标准》

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第6题
下列项目中,属于企业内部控制审计的主流方式的是()。

A.单独实施内部控制审计

B.内部控制审计和财务报表审计相互整合

C.内部控制审计和人力资源审计相互整合

D.内部控制审计和税务审计相互整合

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第7题
关于会计主体的概念,下列各项说法中正确的是()。

A.只可以是独立法人,不可以是非法人

B.只可以是一个企业,不可以是企业内部的某一个单位

C.可以是一个单一的企业,也可以是由几个企业组成的企业集团

D.会计主体所核算的生产经营活动也包括其他企业或投资者个人的其他生产经营活动

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第8题
企业在按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制时,可能由于各种原因未能覆盖所有子公司。注册会计师应当评估其对内部控制审计的影响,在实施风险评估、控制测试及缺陷评价中充分考虑()情况的影响,并据此得出审计结论和出具审计报告。

A.尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度

B.企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施,以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时,仍能保持有效的财务报告内部控制

C.未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序,虽然不完全符合内部控制规范体系的要求,仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报

D.以前年度及当年度审计中,是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报

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第9题
formulation/,fɔrmjə'leʃən/()

A.困苦;苦难;艰难险阻

B.相当的

C.构想,规划

D.公式化;简洁陈述

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第10题
安德森(J、R、Anderson)提出了语言产生的三阶段模型,该模型认为语言产生的阶段包括:()。

A.构造、转化、执行

B.概念化、公式化、发音

C.构造、转化、发音

D.概念化、公式化、执行

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