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[多选题]

了解基本情况是开展内部控制审计的基本条件,否则无从下手,这些情况是展开审计的必要准备和基本条件,影响着整个审计的过程和结果。这些基本情况包括()。

A.单位所属的行业和历史沿革(着重于管理沿革)

B.单位组织结构、各机构的人员规模和岗位结构

C.单位资产规模、生产经营或专业服务的特点规模

D.主营业务及辅助业务类别、业务量

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第1题
通常情况下,审计计划阶段的主要工作不包括()。

A.初步评估被审计单位的内部控制

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计后期事项

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第2题
下列属于内部控制评价一般程序中准备阶段的是()。

A.确定检查评价范围和重点

B.了解被评价单位基本情况

C.制定评价工作方案

D.开展现场检查测试

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第3题
在签署审计业务约定书之前,注册会计师应初步了解的被审计单位的基本情况不包括()。

A.业务性质、经营规模和组织结构

B.经营情况和经营风险

C.以前年度接受审计的情况

D.控制活动

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第4题
下列各项中不属于代理记账机构承接代理纳税申报业务所需了解委托人基本情况的是()。

A.委托人基本情况

B.评估委托风险

C.明确委托目的和范围

D.初步调查委托人内部控制制度

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第5题
在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.记录了解内部控制

C.了解内部控制的设计

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第6题
了解电子数据处理系统及其控制,是审计人员评价内部控制和使用计算机进行审计的关键。()

了解电子数据处理系统及其控制,是审计人员评价内部控制和使用计算机进行审计的关键。( )

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第7题
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内疗控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第8题
审计人员在执行审计业务时,不论在何种情况下都应对内部控制进行充分的了解。()
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第9题
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。

A.内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露

B.财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

C.在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性

D.注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见

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第10题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应该对相关的内部控制进行充分了解。()
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