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[主观题]

内部控制没有按照设计意图运行,这种情况被称为()。

A. 内部控制重要缺陷

B.内部控制重大缺陷

C.内部控制运行缺陷

D.内部控制设计缺陷

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第1题
控制活动评价是根据内部控制目标,对被评价机构相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价。()
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第2题
以下说法错误的选项是()。

A.内部掌握不健全是指缺少实现内控目标必需的掌握

B.运行缺陷是指缺少为实现掌握目标所必需的掌握

C.实施内部掌握自我评价后,要正式地征求反应意见,总结阅历和教训,使其不断得到完善。

D.运行缺陷是指现存设计完好的掌握没有按设计意图运行,或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任力量以有效地实施掌握

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第3题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断.6.在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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第4题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第6题:在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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第5题
内控缺陷按照其表现形式分为哪两项()。

A.财务报告内部控制缺陷

B.非财务报告内部控制缺陷

C.设计缺陷

D.运行缺陷

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第6题
在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.记录了解内部控制

C.了解内部控制的设计

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第7题
如果存在下列情况之一,则可认定内部控制存在设计或运行缺陷()。

A.未实现规定的控制目标

B.未执行规定的控制活动

C.突破规定的权限

D.不能及时提供控制运行有效的相关证据

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第8题
公司内部控制评价工作主要依据公司内部控制制度和工作程序,紧紧围绕对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素评价的具体内容,对内部控制设计和运行情况进行全面评价。()
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第9题
控制测试并非在任何情况下都需要实施。实施控制测试的情形有()。

A.在了解内部控制后,预期控制的运行是有效的

B.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

C.控制设计合理但没有得到执行时

D.控制设计无效

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第10题
内部控制审计含义的理解应当掌握以下()几点。

A.内部控制审计是一项专门的鉴证业务

B.内部控制审计的范围限于对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

C.被审计单位管理层应当就内部控制的有效性提供书面认定

D.责任划分

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第11题
出现下列情况时,审计人员可不进行符合性测试,而直接进入实质性测试程序()。

A.相关内部控制不存在

B.相关内部控制运行效果一般

C.执行控制测试不经济

D.拟信赖被审计单位的内控

E.相关内部控制形同虚设

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