题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在内部控制的调查方法中,属于内部审计人员为了证明被审计单位的会计资料所载事项的正确性,而
向有关单位或个人发函询问的一种取证方法的是()
A询问法
B审核法
C观察法
D函证法
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A询问法
B审核法
C观察法
D函证法
在内部控制的调查方法中,审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈,收集证据的是()
A询问法
B审核法
C观察法
D函证法
A.详细调查固定资产相关内部控制的有效性
B.仔细审计各项固定资产的盘点记录
C.仔细了解内部审计人员对固定资产的审计情况
D.仔细审计自开业起/固定资产/和/累计折旧/账户中所有重要的借贷记录
A.利用以前年度审计的经验和资料;
B.询问法;
C.观察法
D.调查表法
A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序
B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制
C.出具无法表示意见的内部控制审计报告
D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明
A.评价内部控制并参与重大内部控制程序制定与修订
B.监督内部控制的运行是内部审计的日常工作
C.有利于实现利润最大化
D.提供管理咨询