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汇出汇款往账确认后,报单状态为“待手工核销”,在接收行未核销该笔业务前发现的差错,原确认柜面经理选择“41213往账录入修改”交易进行修改处理()
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A.大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务
B.大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务
C.小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务
D.网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
A.5770取消贷方报单
B.5778撤销贷方报单
C.5776核销贷方报单
D.0738取消
A.收到状态为“自动核销”的来账报单时,只需次日打印客户回单
B.收到状态为“确认”的来账报单时,打印一式三联联行来账凭证,在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后,选择来账单笔核销交易核销来账
C.来账单笔核销的,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,来账批量核销的,第一联附记账凭证后
D.对于“汇兑”和“托收”来账报单,可选择来账批量核销交易处理
A.0762多笔查询往账业务
B.0733确认贷记业务
C.073b查证录入状态未知报单
D.577B查证录入记账未知报单
B.往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理
A.0733确认贷记业务
B.0734确认借记业务
C.5765确认贷方报单
D.0702往账确认