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管理层应在审计委员会或类似机构下设绩效考核工作机构,主要负责制定绩效考核的政策和制度、绩

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第1题
在治理层应设立()或类似机构,主要负责审核绩效考核的政策和制度、绩效计划、绩效评价实施方案、绩效评价结果等,协调解决绩效考核工作中的重大问题。

A.薪酬与考核委员会

B.战略委员会

C.提名委员会

D.审计委员会

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第2题
重大担保业务,应当报批准的机构()

A.董事会或类似权利机构

B.审计委员会

C.战略委员会

D.股东会

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第3题
在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

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第4题
()是中国邮政储蓄银行高级管理层下设的协调、议事机构,在职责权限范围内组织推进全行的消费者权益保护工作,并及时审议处理有关消费者权益保护工作重大事项。

A.社会责任委员会

B.社会责任与消费者权益保护委员会

C.消费者权益保护委员会

D.以上都不正确

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第5题
对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似机构不包括()。

A.董事会

B.董事会下属的审计委员会

C.总经理

D.非营利组织的理事会

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第6题
以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是()。

A.审计报告应广泛发送

B.审计报告要经过一定的审核程序才能发出

C.内部审计报告任何情况卜不允许外部审计人员参阅

D.包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会

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第7题
保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

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第8题
内部审计机构与董事会或最高管理层的关系包括()

A.接受董事会的领导;

B.接受最高管理层的领导;

C.协助董事会或最高管理层的工作;

D.向董事会或最高管理层报告工作;

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第9题
对企业预算的管理工作负总责的是()。

A.企业董事会或类似机构

B.预算委员会或财务管理部门

C.企业内部职能部门

D.企业所属基层单位

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第10题
在评估管理层和治理层应对与财务报表审计相关的违反法律法规行为的适当性时,下列不属于注册会计师应考虑的因素的是()。

A.应对是否及时

B.违法违规行为是否被充分调查

C.是否已采取或正在采取相关行动以降低再次发生类似事件的风险,如追加控制程序或进行培训

D.是否存在对实体、投资者、债权人、员工或社会公众已造成或可能造成实质性损害的可靠证据

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