首页 > 继续教育
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对内部审计机构有业务指导和监督职能的是()

A.会计师事务所

B.上级主管部门

C.本单位主要负责人

D.国家审计机关

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“对内部审计机构有业务指导和监督职能的是()”相关的问题
第1题
《审计法》对以下事项中的哪一项做出了规定?

A.内部审计的权限

B.内部审计的工作范围

C.内部审计的组织领导体制

D.国有企业事业单位的内部审计应该接受审计机关的业务指导和监督

点击查看答案
第2题
下列关于商业银行风险管理的“三道防线”的说法中,正确的有()

A.审计部门作为第三道防线,要履行好监督评价等职责

B.风险管理部门作为风险管理的第二道防线,对管理和控制其经营活动承担的风险负有首要、直接的责任

C.风险管理部门是风险管理的第二道防线,重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用

D.前台客户、交易等业务团队是风险管理的第一道防线,负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险

E.“三道防线”是根据商业银行内部职责进行的划分,同一个部门可同时承担不同防线的职能

点击查看答案
第3题
内部审计机构除了要具备()以外,在业务工作上还应得到必要的指导和监督。

A.独立性

B.客观性

C.公平性

D.强制性

点击查看答案
第4题
证监会是我国金融市场的监管机构之一,其职能不包括()。A.依法对从事证券投资基金资产托管业务的

证监会是我国金融市场的监管机构之一,其职能不包括()。

A.依法对从事证券投资基金资产托管业务的金融机构的托管业务活动进行监管

B.会同有关部门提出存款类金融机构紧急风险处置的意见和建议

C.管理证券、期货行业的对外交往和国际合作事务

D.依法对证券业协会、期货业协会的活动进行指导和监督

点击查看答案
第5题
内部审计经理应制定质量保证程序来评价内部审计机构的工作,这些程序包括()。

A.充分指导

B.充分监督

C.内部检查

D.外部检查

点击查看答案
第6题
基金管理公司内部控制机制的层次包括()Ⅰ.员工自律Ⅱ.部门各级主管的检查监督Ⅲ.公司总经理及其领

基金管理公司内部控制机制的层次包括()

Ⅰ.员工自律

Ⅱ.部门各级主管的检查监督

Ⅲ.公司总经理及其领导的监寡稽核部对各部门和各项业务的监督控制

Ⅳ.董事会领导下的审计委员会和督察长对公司的检查、监督、控制和指导

V.监管机构对公司的检查和处罚

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、V

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、IV、V

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

点击查看答案
第7题
保持内部审计机构独立性的措施主要包括()。

A.内部审计机构应隶属于组织的董事会或最高管理层,接受其指导和监督并取得其支持,以确保内部审计机构的独立性。

B.内部审计机构和人员应保持独立性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

C.内部审计机构负责人的任免应由董事会或最高管理层经过适当的程序确定,内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责。

D.内部审计机构应通过内部审计章程的制定明确其职责和权限范围,并报经董事会或最高管理层批准,以确保内部审计活动不受到组织内其他部门的干涉和限制

点击查看答案
第8题
目标计划控制是指内部审计部门或人员对公司经济活动行使经济监督职能。()
点击查看答案
第9题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的职能定位是()

A.监督和评价

B.监督、评价和建议

C.监督和建议

D.评价和建议

点击查看答案
第10题
所谓职能监督,是指各级政府的职能部门就自己主管的业务工作,在自己的职权范围内对其他部门进行的监督。以下属于职能监督的是()。

A.主管监督

B.平行监督

C.审计监督

D.行政监察

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改