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[主观题]

注册会计师不得为被审计单位提供代为编制会计报表等专业服务。 ()A.正确B.错误

注册会计师不得为被审计单位提供代为编制会计报表等专业服务。 ()

A.正确

B.错误

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第1题
在验证应付账款余额不存在漏报时,注册会计师获取的以下审计证据中,证明力最强的是()。

A.被审计单位编制的连续编号的订货单

B.供应商提供的月对账单

C.被审计单位编制的连续编号的验收报告

D.供应商开具的销售发票

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第2题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

B.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

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第3题
(一)A注册会计师负责对甲公司20×7年度财务报表进行审计。在获取和评价审计证据时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。1.在获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是()

A.甲公司连续编号的采购订单

B.甲公司编制的成本分配计算表

C.甲公司提供的银行对账单

D.甲公司管理层提供的声明书

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第4题
ABC会计师事务所审计甲公司2019年财务报告,审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下,要求逐项指出,审计项目组的做法是否恰当,若不恰当,请说明理由。 (1)询证函经被审单位盖章后,由于负债银行存款函证的项目组成员B..

ABC会计师事务所审计甲公司2019年财务报告,审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下,要求逐项指出,审计项目组的做法是否恰当,若不恰当,请说明理由。

(1)询证函经被审单位盖章后,由于负债银行存款函证的项目组成员B比较忙,所以在将询证函密封好,交给被审计单位的出纳代为发出。

(2)为保证回函的客观性,项目组成员C以ABC会计师事务所的名义向被审计单位的客户发函。 (3)A注册会计师要求部分债务人直接向甲公司回函,但收到回函的人员应立即将询证函回函交给注册会计师,并且不允许私自拆封询证函。

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第5题
在确定被审计单位财务报告编制基础的可接受性时,下列各项中,注册会计师需要考虑的有()。

A.财务报表的性质

B.被审计单位的性质

C.财务报表的目的

D.被审计单位管理层是否充分了解财务报告编制基础

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第6题
如果存货存放在多个地点,注册会计师可以要求被审计单位提供的完整的存货存放地点清单不包括()。

A.期末库存量为零的仓库

B.上一会计年度已经出售的仓库

C.第三方代被审计单位保管存货的仓库

D.租赁的仓库

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第7题
(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务的报表进行审计。在实施风险评估程序时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。4.在了解被审计单位及其环境时,A注册会计师可能实施的风险评估程序有()。

A.询问甲公司管理层和内部其他人员

B.实地查看甲公司生产经营场所和设备

C.检查文件、记录和内部控制手册

D.重新执行内部控制

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第8题
下列项目中,可以作为审计证据的有()。

A.原始凭证、记账凭证和会计账簿等会计记录

B.被审计单位的会议记录

C.内部控制手册

D.注册会计师编制的各种计算表

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第9题
如果注册会计师认为(),则被审计单位在财务报表中对与持续经营假设相关情况的披露将决定注册会计师对财务报表发表的审计意见类型。

A.被审计单位的持续经营假设合理,但还存在某些疑虑

B.被审计单位继续运用被认为不合理的持续经营假设编制报表

C.无法确定被审计单位的持续经营假设是否合理

D.被审计单位的持续经营假设合理,且不存在任何疑虑

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第10题
(二)F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师
遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。

4、针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。

A、现金收入必须及时存人银行,不得直接用于公司的支出

B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

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