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[判断题]

内部控制体系建议的意义是要充分依托已有的管理优势,以法案的颁布为契机,以提高企业自身管理水平的需求为动力,全力进行内部控制体系的建立和完善工作,并与内部现行有效的管理体系有机地融合,全面提升管理水平。()

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第1题
某企业在根据我国企业内部控制体系框架,积极地对照企业现有的内部控制进行改良建设,其董事会提出要重点发展建设并将其作为其他要素建设基础的是()。

A.控制活动

B.监察

C.风险评估

D.内部环境

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第2题
完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议()。

A.加强行业研究,建立和完善内部评级的基础数据库

B.学习和借鉴国外先进银行的内部评级法,充分揭示风险

C.建立有效的组织结构,保证内部评级工作顺利开展

D.充分借助国内外专业评级公司的技术力量

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第3题
审计师在内控体系建设方面的主要的作用是评价和判断内部控制的有效性,提出改造控制措施的建议。()
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第4题
()负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.合规风险部

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第5题
有关伦理审查体系质量管理描述错误的是()

A.组织机构应当对伦理审查体系的符合性和运行的有效性进行内部审核

B.组织机构应当对伦理审查体系的持续适宜性,充分性和有效性进行管理评审

C.组织机构伦理审查体系的管理人员应当与研究者和研究人员进行开放式的沟通交流,对其所关注的伦理审查体系的问题和提出的建议做出回应

D.组织机构应当对违反伦理准则的研究行为采取纠正和纠正措施

E.伦理审查体系的质量管理必须由体系外的质量检查员来进行质量管理

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第6题
在商业银行内部控制方面,高级管理层负责:()。

A.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。

B.制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;

C.负责建立识别,计量,监测并控制风险的程序和措施;

D.负责确保商业银行在法律和政策的框架内审慎经营,明确设定可接受的风险程度;

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第7题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第8题
二级单位或区域项目部的自揽项目部部门负责人配置。二级单位或区域项目部按照内部程序与相关部门充分沟通,确定项目部部门负责人数量及岗位任职资格,提出部门负责人人选配备建议,并与相关部门确认岗位任职资格,由二级单位或区域项目部下达任命文件并向控制部备案。()
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第9题
为什么要进行内部控制体系建设?
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第10题
货物代码要层次清楚,能清晰地反映分类体系内部固有的逻辑关系,指的是货物编码原则中的()。

A.唯一性原则

B.稳定性原则

C.简明性原则

D.层次性原则

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第11题
在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。

A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制

C.出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明

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