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[主观题]

采购验收不规范,付款审核不严,可能导致的风险是()。A信用受损B企业生产停滞或资源浪费C采购物资

采购验收不规范,付款审核不严,可能导致的风险是()。

A信用受损

B企业生产停滞或资源浪费

C采购物资质次价高

D出现舞弊或遭受欺诈

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第1题
采购业务控制在支付阶段的设计风险是()。

A.采购方式不合理

B.招标定价机制不科学

C.审核不严

D.验收不规范

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第2题
根据工程项目的特点,下列各项中属于企业至少应当关注工程项目中涉及的风险的有()。

A.立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当,盲目上马,可能导致难以实现预期效益或项目失败

B.项目招标暗箱操作,存在商业贿赂,可能导致中标人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案

C.工程造价信息不对称,技术方案不落实,概预算脱离实际,可能导致项目投资失控

D.竣工验收不规范,最终把关不严,可能导致工程交付使用后存在重大隐患

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第3题
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈的有()。

A.供应商选择不当

B.采购方式不合理

C.招投标或定价机制不科学

D.授权审批不规范

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第4题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。

A.采购中申请的提出与物资使用

B.物资验收与仓库保管

C.采购申请的审批与采购执行

D.应付账款记录与货款支付

E.采购合同的审核与签订

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第5题
建设项目竣工验收环节的主要风险点包括()。

A.竣工验收不规范,最终质量检验把关不严

B. 虚报项目投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金

C. 建设项目未及时结转的风险

D. 竣工验收权责不明,验收资料不合格

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第6题
建立严格的退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库和退货货款回收作出明确规定,及时收回退货货款,这种安排属于()

A.职责分工与授权批准设计

B.采购与验收控制设计

C.付款控制设计

D.授权制度与审核批准制度设计

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第7题
以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()。

A.企业应当加强采购业务的预算管理

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

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第8题
固定资产取得过程中存在的风险主要有()。

A.新增固定资产验收程序不规范,可能导致资产质量不符要求、进而影响资产运行

B.固定资产投保制度不健全,可能导致应投保资产未投保、索赔不力

C.固定资产登记内容不完整,可能导致资产流失、资产信息失真、账实不符

D.固定资产操作不当、失修或维护过剩,可能造成资产使用效率低下、产品残次率高,甚至发生生产事故,或资源浪费

E.固定资产更新改造不够,可能造成企业产品线老化、缺乏市场竞争力

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第9题
某建设工程合同约定,钢筋、墙体外保温材料等主要材料由建设单位采购。工程开工前,项目负责人指示质检员组织编制了施工检测试验计划,内容包括检测试验项目名称、施工部位等,经过施工单位技术部门审查通过后实施。节能工程验收时,由于墙体保温材料质量存在问题导致返工。建设单位认为施工单位对进场材料的验收把控不严,要求施工单位承担因此造成的返修费用。工程开工前,()组织编制施工检测试验计划。

A.施工单位项目负责人

B.专业监理工程师

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

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第10题
资料:甲公司材料采购由采购部门根据经批准的请购单发出订购单。验收部门根据订购单要求对运达的
货物验收,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物签字后将货物入库保管。验收单包括了数量、品名、单价等内容,其中一联交采购部门登记采购明细账和编制付款凭单,待付款凭单批准后月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账薄,在审核付款凭单后支付采购款项。甲公司授权会计部门经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了支票印章。丁根据经批准的凭单及确保支票受款人名称与凭单内容一致后便签署支票,同时在凭单上加盖“已支付”印章。

要求:请根据所学的知识联系实际分析甲公司材料采购业务内部控制存在的不足。

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