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[多选题]

《福建省内部审计工作规定》中,下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是()

A.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档

B.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

C.批准单位对外投资合同

D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当履行的职责有()

A.贯彻落实国家和本行政区域重大政策措施情况

B.自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况

C.内部管理的领导人员履行经济责任情况

D.内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况

E.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作

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第2题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位()对本单位提供材料的真实性完整性负责

A.财务负责人

B.负责人

C.分管领导

D.内部审计机构负责人

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第3题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的职能定位是()

A.监督和评价

B.监督、评价和建议

C.监督和建议

D.评价和建议

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第4题
《福建省内部审计工作规定》中,单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的直接领导,应当是()

A.总经理

B.党组织、主要负责人

C.总监

D.监事会

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计的目的是()

A.促进单位完善治理、实现目标

B.保障全体职工利益

C.保护内部审计机构的利益

D.为社会审计组织提供服务

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第6题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构或者内部审计人员有下列情形之一的(),由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理

A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果

B.隐瞒审计查出的问题

C.提供虚假审计结论

D.利用职权谋取私利

E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息

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第7题
《福建省内部审计工作规定》中,应当设立独立的内部审计机构的单位,应当明确内部审计的()等

A.领导体制

B.职责权限

C.人员配备

D.经费保障

E.审计结果运用和责任追究

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第8题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第9题
《福建省内部审计工作规定》中,单位应当按照审计管辖权,按时将本年度内部审计工作计划和上年度()等资料报送同级审计机关备案,并对所提供资料的真实性、完整性负责

A.工作总结

B.审计报告

C.整改情况

D.统计报表

E.审计中发现的重大违纪违法问题线索

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第10题
《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第11题
关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

B.对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证

C.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

D.对被审计单位的持续经营能力提供合理保证

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