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[主观题]

审计工作底稿的内容主要包括()。

审计工作底稿的内容主要包括()。

A.做出的结论

B.进行的测试

C.审计合同

D.进行的程序

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第1题
注册会计师在对存货内部控制进行符合性测试前实施简易抽查,主要目的在于证实审计工作底稿对企业
存货内部控制的描述是否可靠。 ()

A.正确

B.错误

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第2题
下列选项中属于归档期后变动审计工作底稿时应当记录的内容有()。

A.修改或增加审计工作底稿的理由

B.修改或增加审计工作底稿的时间和人员

C.复核的时间

D.复核的人员

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第3题
在确定审计工作底稿的格式、内容和范围时,A注册会计师应当考虑的主要因素有()。

A.编制审计工作底稿使用的文字

B.审计工作底稿的归档期限

C.实施审计程序的性质

D.已获取审计证据的重要程度

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第4题
具体审计计划的内容有()。

A.审计目标

B.审计方法

C.执行人与执行日期

D.审计工作底稿索引号

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第5题
审计项目负责人编制具体审计计划,应包括各具体项目的 [ ]A.审计目标B.审计步骤C.执行人及执行

审计项目负责人编制具体审计计划,应包括各具体项目的 [ ]

A.审计目标

B.审计步骤

C.执行人及执行时间

D.审计工作底稿的索引号

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第6题
以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。

A.样本设计:包括确定测试目标、定义总体与抽样单元、定义偏差、确定样本规模

B.选取样本并实施审计程序:包括选取样本、实施审计程序

C.评价样本结果:包括分析控制偏差的原因和性质、得出总体结论

D.附录:人工控制最高样本规模表

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第7题
审计工作底稿的要素包括哪些?

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第8题
审计工作底稿包括()两大部分。

A.当期档案

B.控制测试

C.永久性档案

D.实质性程序

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第9题
审计项目负责人编制具体审计计划,应包括具体项目的()。

A.审计目标

B.审计步骤

C.执行人及执行时间

D.审计工作底稿的索引号

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第10题
企业财务报告编制与披露过程中存在的财务风险主要包括:A .合并报表编制不及时B.提供虚假财务报

A.A.合并报表编制不及时

B.B.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者

C.C.未编制完整准确的抵消分录及合并报表工作底稿

D.D.纳入合并范围的单位和报表内容不完整

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第11题
会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于 [ ]A.会计

会计师事务所接受委托对被审计单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于 [ ]

A.会计师事务所 B.被审计单位

C.进行审计的注册会计师 D.委托单位

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