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[主观题]

对于指标“保密策略的健全性与有效性”采用的是现场打分法,下列哪种方法可能是难以得到有效数据

A 调查问卷 B 访谈 C 文件审查 D 历史数据记录

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第1题
企业对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面检查报告并采取必要的纠正措施的过程,属于()。

A.内部环境

B.控制活动

C.风险评估

D.内部监督

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第2题
货币资金的审计范围不包括()。

A.企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

B.证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

C.证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

D.测试货币资金的流动性和收益性

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第3题
企业内部控制的健全性和有效性直接影响财务报告的品质。()
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第4题
企业应对各类业务的控制措施与流程的设计有效性和运行有效性进行认定和评价,下面各项描述中属于对”“控制活动的设计”这一核心指标进行描述的参考标准有()。

A.是否针对企业内部环境设立了相应的控制措施

B.各项控制措施的设计是否与风险应对策略相适应

C.各项主要业务控制措施是否完整、恰当

D.针对各类业务事项的主要风险和关键环节所制定的各类控制方法和控制措施是否得以有效实施

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第5题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

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第6题
存货审计当中评审存货内部控制制度的()和有效性。

A.合法性

B.权威性

C.唯一性

D.健全性

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第7题
对内部控制的初步评价,主要是评价内部控制的()。

A.合理性

B.健全性

C.有效性

D.合法性

E.可靠性

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第8题
内部监督是行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括()

A.对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检查

B.对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查

C.提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施

D.只对内部控制有缺陷的部分进行有针对性的检查

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第9题
商业银行内部审计事项包括()。

A.公司治理的健全性和有效性

B.经营管理的合规性和有效性

C.内部控制的适当性和有效性

D.风险管理的全面性和有效性

E.信息系统的持续性、可靠性和安全性

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第10题
38基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,这样体现的是基金管理公司内部控制的()原则

A.独立性

B.相互制约

C.有效性

D.健全性

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