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[判断题]

一项内部控制是否健全,不仅要看该项内部控制设计是否适当,还要看其执行是否有效。()

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第1题
如果被审计单位内部控制健全有效,注册会计师依赖了内部控制,将重大错报风险评价为低水平,从而实施了相对较为简略的实质性程序,但由于被审计单位串通舞弊最终导致有一项影响财务报表的重大舞弊行为没有查出,于是注册会计师通常被认为负有()的责任

A.普通过失

B.重大过失

C.推定欺诈

D.欺诈

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第2题
注册会计师对存货进行简易抽查的目的是为了[ ]A.进行符合性测试获取相应的审计证据 B.证实对

注册会计师对存货进行简易抽查的目的是为了[ ]

A.进行符合性测试获取相应的审计证据 B.证实对存货内部控制的描述是否完整和正确

C.证实存货内部控制的设计是否健全和科学

D.证实存货内部控制的运行是否前后一贯

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第3题
针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有()

A.如果一项企业层面控制足以应对已评估的错报风险,注册会计师就不必测试与该风险相关的其他控制

B.对某项业务层面的控制而言,与该项控制相关的风险受企业层面的控制影响

C.注册会计师在评价内部控制时,通常应当首先评价业务层面控制,然后评价企业层面控制

D.注册会计师应当识别、了解和测试对内部控制有重要影响的企业层面控制

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第4题
大数据安全管理流程分为几个制度()

A.健全内部安全管理制度

B.健全外部安全管理制度

C.健全内部安全管理制度和端到端安全管控

D.健全外部安全管理制度和端到端安全管控

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第5题
下列关于企业内部监督的表述错误的是()。

A.监控活动由个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作

B.企业组织开展内部监督评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据

C.对于内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用

D.整个内部控制的执行过程必须被监督

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第6题
内部控制缺陷认定科学、客观、合理,且报送机制健全。()

内部控制缺陷认定科学、客观、合理,且报送机制健全。()

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第7题
内部会计监督制度是建立和健全内部控制制度的必要部分。()

内部会计监督制度是建立和健全内部控制制度的必要部分。()

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第8题
为确保内部控制有效,证券公司内部控制应当贯彻()原则。

A.健全

B.合理

C.制衡

D.独立

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第9题
()是建立并实施内部控制的基本前提,是影响、制约内部环境的重要因素。

A.健全的治理结构

B.授权控制

C.科学的内部机构设置

D.权责分配

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第10题
不仅审计人员对内部控制予以关注,()也应对内部控制关注

A.治理层

B.管理层

C.监管部门

D.出资人

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第11题
行政事业单位固定资产管理失控的原因有()

A.内部控制环境不完善。

B.固定资产管理责任不明,考核不到位。

C.固定资产内部控制制度不健全,执行不得力。

D.管理人员素质较低,责任心不强。

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