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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

质量团队对项目执行一项审计,发现可交付成果存在一个问题,项目团队应该采取下列哪一项措施()

A.提交变更请求,遵循实施整体变更控制过程

B.立即解决问题

C.为这个问题做估算,并解决问题

D.组织团队召开会议,讨论这个问题

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第1题
质量保证部门最近对你的项目进了质量审计,给出了一些建议和裁定。一项建议看来很关键且应该被执行,因为它将影响到你的项目是否能成功地交给你的客户。如果建议不被执行,产品则不能满足需要。你的下一步应该是()。

A.开一个项目团队会议,以确定谁对这个问题负责

B.重新分配对没能发现这个错误负有责任的队员

C.立即执行产品返工

D.发布一个变更申请以执行需要的纠正活动

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第2题
在客户最终验收项目可交付成果时,发现许多缺陷。这些缺陷可以通过下列哪项避免()

A.实施计划的质量管理活动

B.经常开展客户调查

C.对员工开展质量控制方面的培训

D.反复执行质量控制

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第3题
咨询团队的任务包括() A研究特别项目B审计 C质量监督 D安全监督

咨询团队的任务包括()

A研究特别项目

B审计

C质量监督

D安全监督

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第4题
对项目可交付成果负主要责任的是谁 ?

A.质量经理

B.项目经理

C.个人

D.上级管理

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第5题
某会计师事务所长期委派一名合伙人执行某一客户的审计业务,可能因密切关系和自身利益产生不利

A.将该合伙人轮换出审计项目组

B.定期对该业务实施独立的质量复核

C.由审计项目组以外的注册会计师复核该合伙人已执行的工作题目解析:见职业道德守则第2号第三章的有关内容。

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第6题
关于内部审计的质量控制,下列说法正确的有()。

A.内部审计部门应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行

B.内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致

C.内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

D.内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估

E.董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价,并保证外部检查人员独立于评价对象、具备专业胜任能力以及与评价对象没有利益冲突

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第7题
下列对合同谈判环节控制措施表述错误的是()。

A.单位应根据市场实际情况选择适宜的洽谈方式

B. 一般情况下合同谈判应在领导高层内部私自确定

C. 要充分发挥合同主管部门、质量保证体系、价格管理体系的作用

D. 超过一定数额的物资采购项目和投资项目要在审计检查部门的监督下执行

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第8题
项目进度计划已经准备好批准,项目团队正在制作一份含有重要可交付成果的文件。这份文件是下列哪一项()

A.里程碑图

B.甘特图

C.横道图

D.工作分解结构

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第9题
施工单位质量控制目的是()。

A.保证交付满足施工合同及设计文献所规定质量原则工程产品

B.保证竣工项目各项施工成果与设计文献所规定原则一致

C.审核施工质量文献,保证工程质量

D.保证竣工项目达到投资决策所拟定质量原则

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第10题
下列有关审计工作底稿的说法中,正确的有()。

A.在计划和执行审计工作中发挥着关键作用

B.提供了审计工作实际执行情况的记录,并形成审计报告的基础

C.可用于质量控制复核、监督会计师事务所对审计准则的遵循情况以及第三方的检查等

D.能够为会计师事务所是否按照审计准则的规定执行审计工作提供证据

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第11题
ABC会计师事务所承接了戊公司20×7年度财务报表审计业务。项目负责人是C注册会计师,其妻子是戊公
司财务负责人。在制定审计计划时,C注册会计师认为对戊公司非常熟悉,无须再了解戊公司及其环境,应将审计资源放在对认定层次实施实质性程序上。审计行程中,项目组成员D发现有迹象表明戊公司存在重大舞弊风险。项目组成员E提出应当针对该舞弊风险实施追加程序,并建议实施项目质量控制复核。C注册会计师认为戊公司管理层非常诚信,不会出现舞弊情况,戊公司并非上市公司,无须考虑实施项目质量控制复核。C注册会计师坚持自己的主张,对戊公司20×7年财务报表出具了审计报告。

要求:根据中国注册师执业准则的要求,请指出ABC会计师事务所在该项业务的业务承接、业务执行和业务质量控制中存在的问题,并简要说明理由。

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