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[多选题]

以下内部控制评价工作描述正确的有()。

A.企业评价工作组成员对其他部门内部控制工作进行评价

B.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作进行评价

C.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作实行回避制度

D.企业评价工作组成员对本部门内部控制工作不实行回避制度

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第1题
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()A.
在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

A.财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作

B.两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支持对内部控制有效性发表的意见

D.两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严

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第2题
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)

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第3题
以下说法中不正确的是()。

A.企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。

B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。

C.企业内部控制评价部门不需要关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素。

D.企业应当以12 月31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后4 个月内报出。

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第4题
以下属于全面预算的作用的有()。
以下属于全面预算的作用的有()。

A、明确工作目标

B、协调部门间关系

C、资源配置

D、控制与评价

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第5题
内部控制缺陷整治后,应当进行再测试后方能得出内部控制有效性结论。下列关于再测试工作错误有()。

A.再测试应当由评价工作组以外人员实行,以保证独立性和客观性

B.再测试应当在整治完毕后及时实行,以保证内部控制评价工作效率

C.再测试所使用样本量和测试办法应与此前测试工作完全相似,方能得出内部控制有效性结论

D.如再测试证明整治后内部控制是有效,则普通状况下不影响公司得出内部控制有效结论

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第6题
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。A.监事会全体成员对内部控制有效性负责B.内部
下列关于企业内部控制评价报告的内容不包括()。

A.监事会全体成员对内部控制有效性负责

B.内部控制评价的依据,一般指《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及企业在此基础上制定的评价办法

C.内部控制评价的范围,描述内部控制评价所涵盖的被评价单位,以及纳入评价范围的业务事项

D.内部控制缺陷及其认定情况,主要描述适用本企业的内部控制缺陷具体认定标准,并声明与以前年度保持一致,同时,根据内部控制缺陷认定标准,确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷

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第7题
下列关于内部控制有效性的描述中不正确的是()。

A.内部控制自我评价的有效性包括组织层级和业务层级内部控制设计的有效性

B.内部控制自我评价的有效性包括组织层级和业务层级内部控制执行的有效性

C.内部控制自我评价的有效性包括内部控制缺陷的评价

D.内部控制自我评价为内部控制目标的实现提供绝对保证

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第8题
内部控制评价指引要求企业授权内部审计机构或者其他专门机构作为内部控制评价机构,负责内部控制评价的具体组织实施工作。()判断对错
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第9题
内部控制自我评价工作的实施主体一般为()。

A.行政事业单位内部审计机构

B. 监事会

C. 董事会审计委员会

D. 专门的内部控制自我评价机构

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第10题
公司内部控制评价工作主要依据公司内部控制制度和工作程序,紧紧围绕对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素评价的具体内容,对内部控制设计和运行情况进行全面评价。()
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