以下关于颐海员工差旅费中交通费报销标准正确的有()
A.在员工岗位级别标准范围内实报实销
B.销售合伙人高铁/动车4个小时及以上可乘坐一等座
C.员工出差乘坐汽车或轮船需要实报实销
AC
A.在员工岗位级别标准范围内实报实销
B.销售合伙人高铁/动车4个小时及以上可乘坐一等座
C.员工出差乘坐汽车或轮船需要实报实销
AC
A.非协议酒店实报实销
B.协议酒店实报实销
C.一位销售合伙人去重庆出差,住非协议酒店,他的住宿标准为300元/晚
D.一位销售合伙人去重庆出差,住非协议酒店,当晚房费200元,则他可以按照300元/晚进行报销
A.出差自驾报销:提供近2个月的燃油费发票报销及《自驾费用明细表》,燃油费按照0.6元/公里报销,过路费、停车票据实报实销
B.出差租车报销标准:据实报销租赁费、燃油费、路桥费、停车费等费用,租赁费用报销需提供租赁发票、租赁合同
C.员工因个人原因误机、误车的,自行支付改签或重新购买机票、车票的费用,在分贝通改签、退票等相关费用需转款到公司对公账户
A.员工出差期间住宿标准以快捷酒店为主,如遇住宿费上涨的情况,住宿费按快捷酒店实报实销,但需要分管副总审批
B.大连、保定住宿&市内交通费包干230元/天
C.特殊情况当月无法报销的,需走跨月审批单到分管副总审批后方能报销
D.厦门、成都住宿&市内交通费包干230元/天
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.按照标准予以发放
B.凭发票,以不超过对应标准上限为原则予以报销
C.凭发票,据实核销
D.可以找非市内交通费发票报销
A.飞机:所有人员标准为经济舱
B.高铁、动车:集团公司领导标准为一等座,其他人员标准为二等座
C.出差人员应根据乘坐交通工具标准据实报销, 超过规定标准的部分由个人自理
D.出差人员的外埠市内交通费实报实销
A.出差往返的公交、地铁、大巴凭票实报
B.出差往返的打车费凭票实报
C.出差往返的打车费在没有公交、地铁的前提下,正常打车发生在早上7:00前,晚上22:00后的打车费用,按票面金额实报实销
D.出差往返的打车费,不管有没有公交,部门领导签字后都可以凭票实报