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[判断题]

营业网点会计主管每季至少核对一次《久悬账户结转营业外收入明细》与“53010801-营业外收入-久悬未取款收入”余额是否相符()

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第1题
关于现金核查的频次,下列说法正确的是()。

A.分行分管行长组织并参与对所辖金库现金的全面核查不得少于每年二次

B.分行运营管理部每季至少应组织一次对金库、营业网点、离行式机具进行现金核查

C.基层行行领导组织并参与对本网点现金的全面核查(包括自助机具)不得少于每月一次

D.会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每周一次

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第2题
支行()对存款人提交的销户资料与“久悬未取账户登记簿”的相关资料进行核对;无误后,填写“已转久悬未取账户支取审批清单”且加盖会计业务专用章及签署意见后,按流程报批。

A.运营经理

B.授权主管或运营经理

C.授权主管

D.支行行长

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第3题
业务量较大的营业网点,超级柜台凭证箱至少()清点一次,银行卡余额,与生产系统中凭证余额核对,确保账实相符。

A.每日

B.每周

C.每旬

D.每月

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第4题
自助设备现金的查库描述错误的是()。

A.各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。

B.各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次,并可根据情况分期进行,每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一,每季度必须覆盖所有离行式自助设备,

C.离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。

D.检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。

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第5题
会计主管应每季对本行使用中的印鉴卡(包括长期不动户的印鉴卡)检查核对;每月对组合印鉴卡逐一核对,重点检查骑缝签章是否完好。()
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第6题
银行存款至少()应同银行核对一次。 A.每日B.每月C.每季D.每年

银行存款至少()应同银行核对一次。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

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第7题
重要空白凭证库房主管至少()对重要空白凭证进行一次盘库。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

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第8题
企业银行存款日记账至少()应同银行核对一次。 A.每日B.每月C.每季D.每年

企业银行存款日记账至少()应同银行核对一次。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

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第9题
运营内控副行长/经理监管各承兑行营业部门应于业务发生次日或()至少核对一次8331222BGL账户

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

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第10题
达到印证分管要求的并账式网点,在向管辖社交账时,()应对重要空白凭证逐一核对,并进行登记。

A.柜员

B.主管会计

C.分社负责人

D.信用社主任

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第11题
关于重要空白凭证库房的检查监督频次,下列说法正确的是()。
关于重要空白凭证库房的检查监督频次,下列说法正确的是()。

A.管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库

B.库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库

C.本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查

D.主管行长每年对所管辖库房进行一次检查

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