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[单选题]
企业对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面检查报告并采取必要的纠正措施的过程,属于()。
A.内部环境
B.控制活动
C.风险评估
D.内部监督
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A.内部环境
B.控制活动
C.风险评估
D.内部监督
A.对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检查
B.对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查
C.提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施
D.只对内部控制有缺陷的部分进行有针对性的检查
A可能引发风险的内外因素
B风险发生的可能性和预计带来的后果
C对抗风险的能力
D风险管理的具体方法及效果
A.治理结构
B.机构设置及权责分配
C.企业文化
D.控制活动
A.评审存货内部控制制度的健全性和有效性
B.审查存货增减业务的真实性和合法性
C.验证存货账面余额的真实性和正确性
D.审查存货保管的安全性和完整性
A.贯彻落实国家和本行政区域重大政策措施情况
B.自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况
C.内部管理的领导人员履行经济责任情况
D.内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况
E.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
A.与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性
B.审计程序设计的合理性和执行的有效性
C.交易、账户余额和披露的性质
D.被审计单位及其环境