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[主观题]

内部控制机制的组织情况包括是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。()

内部控制机制的组织情况包括是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。()

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第1题
内部控制评价的目标包括()。

A.建立健全内部控制机制,保障内部控制体系有效实施

B.确保企业经营业务的合法合规性

C.保障企业资产的安全完整性

D.增强企业财务信息和管理信息的真是完整性

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第2题
证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务应当具备的条件包括()。Ⅰ、具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度,严格执行风险控制和内部隔离制度Ⅱ、建立健全的尽职调查制度,具备良好的项目风险评估和内核机制Ⅲ、公司财务会计信息真实、准确、完整Ⅳ、财务顾问主办人不少于5人。

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素()。

A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B.反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况

C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度,特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制

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第4题
预算执行中,各部门、各单位的主要职责:()

A.制定本部门、本单位预算执行制度,建立健全内部控制机制

B.依法组织收入,严格支出管理,实施绩效监控,开展绩效评价,提高资金使用效益

C.对单位的各项经济业务进行会计核算

D.汇总本部门、本单位的预算执行情况,定期向本级政府财政部门报送预算执行情况报告和绩效评价报告

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第5题
企业在按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制时,可能由于各种原因未能覆盖所有子公司。注册会计师应当评估其对内部控制审计的影响,在实施风险评估、控制测试及缺陷评价中充分考虑()情况的影响,并据此得出审计结论和出具审计报告。

A.尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度

B.企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施,以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时,仍能保持有效的财务报告内部控制

C.未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序,虽然不完全符合内部控制规范体系的要求,仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报

D.以前年度及当年度审计中,是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报

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第6题
各公司应建立健全发票管理监督检查机制,定期对所属单位发票管理情况进行检查,确保发票管理的合法性和规范性。发票检查内容包括()

A.是否按照发票管理规定使用发票

B.是否为他人开具与经济业务情况不符的发票

C.是否按照规定方式向客户开具发票

D.开具发票是否加盖发票专用章

E.发票是否按照规定保管和销毁等

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第7题
单位进行单位层面的风险评估时,应重点关注()。

A.内部控制工作的组织情况

B.内部控制机制的建设情况

C.内部管理制度的完善情况

D.内部控制关键岗位工作人员的管理情况

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第8题
行政事业单位进行单位层面的风险评估时,应当重点关注内部控制工作的组织情况、内部控制机制的
建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况和财务信息的编报情况等方面。()

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第9题
下列属于内部控制评价的目标的是()。

A.确保企业经营业务的合法合规性

B.保障企业资产的安全完整性

C.建立健全内部控制机制

D.促进企业实现发展战略

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第10题
具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所应当建立健全完善的内部质量控制机制,以保证注册会计师出具恰当的审计意见。()
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