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[单选题]

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论

B.批准首席审计执行官的任免

C.批准业务工作方案

D.批准内部审计师的任免

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第1题
企业应建立预算执行情况内部审计程序、预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计,审计的方式有
全面审计和专项审计。

判断对错

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第2题
L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时,收集到以下六组审计证据: (1)收料单

L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时,收集到以下六组审计证据:

(1)收料单与购货发票

(2)销货发票副本与产品出库单

(3)领料单与材料成本计算表

(4)工资计算单与工资发放单

(5)存货盘点表与存货监盘记录

(6)银行询证函回函与银行对账单

要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

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第3题
审计委员会在对举报投诉进行调查处理时,其调查结论要交给()处理A高层管理人员B会计主管C审计委

审计委员会在对举报投诉进行调查处理时,其调查结论要交给()处理

A高层管理人员

B会计主管

C审计委员会

D审计委员

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第4题
商业银行应当建立有效的授信决策机制,如设立审贷委员会,行长可以担任审贷委员会的成员。()
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第5题
A公司贷了200万元人民币,银行应当为该公司建立()。

A.审贷分离制

B.分级审批制

C.驻厂信贷员制度

D.离职审计制

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第6题
下列有关注册会计师完成审计工作的描述中正确的有()。
A.注册会计师在对被审计单位期后事项和或有事项等进行审计时,往往要向被审计单位的法律顾问和律师进行函证,得到律师声明书,对于律师的函证通常是会计师事务所直接向被审计单位的律师寄发审计询证函

B.书面声明的日期应尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后

C.管理层书面声明标明的日期一定与审计报告日一致

D.对被审计单位律师的函证通常通过被审计单位向其律师寄发审计询证函的方式实施的,而不是会计师事务所寄发

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第7题
以下哪项不属于审计机关的审计对象()。

A.国务院各部门和地方人们政府各部门的财政收支

B.国有金融机构和企业事业组织的财务收支

C.其他依照《审计法》规定应当进行审计的财政收支、财务收以及支进行经济监督

D.家庭收支情况

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第8题
依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》,招投标行政监督部门在处理投诉过程中涉及到专业性或技术性问题,可以要求原评标委员会复核、组织资审专家进行评审,组织召开听证会等,()出具的评审意见可以作为处理投诉的主要依据。

A.原评标委员会

B.资审专家

C.听证会意见

D.行政监督部门

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第9题
内部审计机构组织实施经济责任审计时,应当充分利用公司党风廉政建设考评及检查结果等有关信息,加强与其他审计的(),推动大数据等新技术应用,建立健全审计工作信息和结果共享机制,提高审计监督整体效能。

A.统筹协调

B.科学配置审计资源

C.创新审计组织管理

D.合作沟通

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第10题
以下哪项是与将身份用作身份验证相关的最大安全风险?组织正在开放自己的软件时提供服务(IDaaS)?()

A.违反机密性的可能性加密

B.由于可用性降低而拒绝

C.安全断言标记SAML集成

D.与联邦身份管理FIM不兼容

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第11题
2021年《广西物业管理条例》第四十一条,鼓励业主大会建立业主委员会委员任中审计和离任审计制度。审计可以委托专业审计机构实施,费用在公共收益中列支。()
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