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[单选题]

内部审计师要确定由终端用户及局域网上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时,最适当的审计程序是:

A.随机抽取一组储存在服务器中的终端用户应用程序,检查这些应用程序是否与公司的政策相符

B.向终端用户发放调查问卷以确定他们已经进行开发的局域网终端用户应用程序的情况

C.随机抽取一组终端用户,检查他们计算机中储存的所有应用程序是否都与公司的政策相符

D.向终端用户发放调查问卷以测试他们对应用程序文档知识的掌握程度

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第1题
关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()

A.重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标

B.重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标

C.一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷

D.企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定

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第2题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第3题
()由网桥自己来进行路由选择,局域网上的各节点不负责路由选择,网桥对于互联局域网的各节点是“透明”的。

A.源路由网桥

B.透明网桥

C.转换网桥

D.交换网桥

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第4题
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第5题
在无线局域网上,任何站点帧的发送和接收过程,都通常使用载波侦听多路访问/碰撞避免(CSMA/CA)技术。()
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第6题
(一)A注册会计师是R公司2004年度会计报表审计的项目经理,在运用审计抽样确定应收账款函证的样本量时,注意到R公司2004年12月31日应收账款余额为150000000元,由2000户顾客构成。假定计划抽样误差为70000元,考虑到内部控制及抽样风险的可接受水平,A注册会计师确定可信赖程度为90%,可信赖程度系数为1.65,估计总体标准离差为180元。A注册会计师在审计工作底稿中记录有以下事项,请分别判断其是否正确。1.A注册会计师确定的样本量为72户。 ()此题为判断题(对,错)。
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第7题
下列应用场景不适合使用WebService的是()。

A.各种开发平台构建的应用程序的集成

B.跨防火墙的应用通信

C.B2B应用集成

D.运行于局域网上的应用

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第8题
IIA要求,内部审计师在实施审计过程中,必须通过考虑以下因素,履行其应有的职业谨慎()。

A.为实现业务目标而需要开展工作的范围

B.所要确认事项的相对复杂性、重要性或严重性

C.治理、风险管理和控制过程的适当性和有效性以及发生重大错误、舞弊或不合法行为的可能性

D.与潜在效益相对的确认成本

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第9题
下列不符合预算批复的总体要求的是()。

A.由上级单位统筹管理的预算,必须一次性下达预算指标

B. 内部指标批复要根据业务工作事项计划及工作说明,按照一定的方法对资金需求进行测算

C. 由归口部门统一管理的预算,可批复至归口部门统筹安排使用

D. 对于在预算批复时尚无法确定事项具体内容的业务,可先批复该类事项的总额

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第10题
青岛市农村信用社外汇资金管理办法中,关于其他内部外汇资金管理说法正确的是().
青岛市农村信用社外汇资金管理办法中,关于其他内部外汇资金管理说法正确的是().

A.其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益(亏损)、库存现金、应收利息及其他应收应付款等。

B.农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用,定期对应收、应付款进行清理,努力降低非盈利外汇资金占用,提高外汇资金经营效益。

C.农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度,认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。

D.对库存限额的确定,原则上以保证提现需要为限。

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第11题
根据当今的商业环境和《萨•奥法案》的规定,外部审计师和内部审计师没有义务监控高层基调。()
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