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[判断题]

审批金额与操作金额是否一致,这是集团退费工作中的高风险点。()

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第1题
表外应收利息核销减免情况稽核的内容包括()。
表外应收利息核销减免情况稽核的内容包括()。

A.查看表外应收利息核销是否符合条件

B.减免表外应收利息是否集中由县级行社审批;审批是否由多个部门参加,相互制约,提交的资料是否齐全,是否存在违规减免表外利息现象(关系人)

C.是否作好减免表外利息的保密工作

D.查看表外科目销账金额与损益实际入账金额是否一致,有无收入不入账、挪用、贪污等问题

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第2题
出纳审核银行本票付款申请单的主要内容包括()。

A.收款人名称

B.收款人账号及开户行信息是否齐全

C.是否有权限人签字审批

D.付款金额大小写是否一致

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第3题
定期存款支取时,经办柜员需审核()

A.经办柜员对客户提交的证实书与银行留存的底卡联逐项核对,确认这两联是否相符,是否确为套打

B.审核存款人提交定期存款支取凭证及进账单填写是否正确、合规

C.审核该笔定期存款是否到期,如果没有到期的,审核单位公函是否真实,其上面的印鉴及证实书背面的印章与预留印鉴是否一致,并进行验印。

D.定期取款金额大于100万(含)或定期存款提前支取的,业务主管应电话核实取款的真实性,并在证实书底卡联背面签字审批

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第4题
企业客户通过批量代收付文本加密系统进行代收付业务时,柜面受理企业送交的代收付业务加密文本应按以下要求操作()。
企业客户通过批量代收付文本加密系统进行代收付业务时,柜面受理企业送交的代收付业务加密文本应按以下要求操作()。

A.柜员收到企业送交的批量代收付业务加密文本及加盖企业公章的汇总清单后,不必双人操作;

B.只需经办人员核对交易笔数、交易金额与汇总清单一致后,通过8534008交易,并经业务经理审核授权后处理相关业务;

C.柜员处理完毕加密代收付业务后,需逐笔核对客户清单与回盘信息是否一致;

D.柜员处理完毕加密代收付业务后,不需逐笔核对客户清单与回盘信息是否一致。

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第5题
采购后的程序主要包括招标完成后合同签订和资金支付等环节,应重点关注的内容不包括()。

A.合同内容与投标文件是否一致

B. 投标文件与中标信息是否一致

C. 实际支付金额与投标文件信息是否一致

D. 实际支付金额与采购合同金额是否一致

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第6题
下列不属于记账凭证审核内容的是()。

A.凭证是否符合有关的计划和预算

B.会计科目使用是否正确

C.凭证的内容与所附凭证的内容是否一致

D.凭证的金额与所附凭证的金额是否一致

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第7题
下列内容中,不属于记账凭证审核内容的是()。

A.凭证是否符合有关的计划和预算

B.会计科目使用是否正确

C.凭证的金额与所附原始凭证的金额是否一致

D.凭证的内容与所附原始凭证的内容是否一致

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第8题
下列内容中,不属于记账凭证的审核内容的是()。

A.凭证是否符合有关的计划和预算

B.会计科目是否使用

C.凭证的金额与所附原始凭证的金额是否一致

D.凭证的内容与所附原始凭证的内容是否一致

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第9题
下列内容中,不属于记账凭证的审核内容的是【】

A.凭证是否符合有关的计划和预算

B.会计科目使用是否正确

C.凭证的金额与所附原始凭证的金额是否一致

D.凭证的内容与所附原始凭证的内容是否一致

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