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[主观题]

课题组针对内部控制报告格式和要求进行了创新性设计,以主观性描述代替定性及定量相结合的客观

性指标,从而有效降低了单位编报内部控制报告的难度和工作强度。()

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第1题
广州医科大学附属第一医院何建行教授带领课题组完成的“肺癌微创治疗体系及关键技术的研究与推广”项目,推动微创手术适用范围提高到95%以上,并发症率减少60%,将部分手术进化为24小时出入院的日间手术。项目组还对几千名国内外医生进行了培训。2019年1月8日,该团队荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。这启示我们()

A.做科研的唯一目的就是获得国家科学技术进步奖

B.只要有敬业精神,就一定能成功

C.好的科研技术成果自己国家用就好了,不要外传

D.要有创新精神、团队精神、敬业精神和奉献精神

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第2题
1992年9月,COSO委员会提出了报告《内部控制——整体框架》(1994年进行了增补),即COSO内部控制框架。

1992年9月,COSO委员会提出了报告《内部控制——整体框架》(1994年进行了增补),即COSO内部控制框架。()

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第3题
ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2010年度账务报表,并委派A注册会计师担任审
计项目合伙人。在制定审计计划时,A注册会计师根据其审计甲公司的多年经验,认为甲公司2010年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。在审计过程中,A注册会计师要求项目组成员之间相互复核工作底稿,并委派其所在业务部的B注册会计师负责甲公司项目质量控制复核。项目组内部在某项重大问题上存在分歧,经主任会计师批准,A注册会计师出具了审计报告。在审计报告出具后,B注册会计师随机选取若干份工作底稿进行了复核,没有发现重大问题。

要求:针对上述情形,指出存在哪些可能违反审计准则和质量控制准则的情况,并简要说明理由。

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第4题
内部控制评价报告一般应该包括()。

A.评价范围和程序的说明

B.发现的内部控制缺陷及原因分析

C.对重大缺陷的说明及不利影响的分析

D.针对内部控制缺陷提出补救措施

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第5题
()是指银行业金融机构根据业务管理要求,针对某项业务制定的在机构内部普遍使用的格式统一的合同。

A.非固定期限合同

B.固定期限合同

C.非格式合同

D.格式合同

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第6题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会根据评级结果及评价报告所反映的情况,针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度,可就评价对象内部控制体系存在问题可能引发的风险,向被评价机构进行提示和警告()
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第7题
保险机构反欺诈职能部门应定期向公司管理人员和员工提供反欺诈培训,针对承担反欺诈职能的员工还应进行()等培训

A.欺诈监管要求

B.欺诈手法

C.关键指标、内部报告

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第8题
注册会计师应当针对期后期间,询问并检查信息,这些信息不包括()。

A.在审计期间出具的内部审计报告或类似报告

B.其他注册会计师出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告

C.监管机构发布的涉及被审计单位内部控制的报告

D.注册会计师在执行其他业务中获取的、有关被审计单位内部控制有效性的信息

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第9题
王某是某咨询公司咨询专家,依据任务要求对被咨询的单位进行预备调查。因为对此专业不太熟悉,对相关专业知识进行了初步准备,并与企业领导进行了沟通,针对沟通中有异议的问题,完全按照客户意见进行调整,做出了咨询意向和目标资料,并将调查资料及报告提交公司及客户各份,王某的行为违背了预备调查的哪些要求?()

A.咨询人员应具备较为全面的知识

B.咨询人员要验证客户对本企业的认识

C.咨询人员要基于事实做判断

D.应妥善保存预备调查的资料

E.咨询人员之间应充分沟通

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第10题
下列哪四项属于《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的主要内容()。A.制定的目的和依据
下列哪四项属于《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的主要内容()。

A.制定的目的和依据、适用范围、内部控制报告的定义、内部控制报告编制的原则、内部控制报告的责任主体、内部控制报告编报工作的开展方式等内容。

B.内部控制报告编报工作的组织。主要明确财政部、地方各级财政部门及各行政主管部门在分别组织实施全国、本地区、本部门单位内部控制报告编报工作过程中的责任及主要职责。

C.行政事业单位内部控制报告的编制与报送。主要包括各单位编制内部控制报告的工作要求、依据、审批过程及报送要求等内容。

D.部门行政事。

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