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[主观题]

内部控制自我评价人员应实施适当的审查程序,评价组织获取及处理信息的能力。其审查重点为程序,

评价组织获取及处理信息的能力。其审查重点有()

A获取财务信息、非财务信息的能力

B信息处理的及时性和适当性

C信息传递渠道是否便捷与畅通

D管理信息系统的安全可靠性

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第1题
内部控制自我评价人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法性、有效性,其审查重点
有()

A控制活动建立的适当性

B控制活动对风险的识别和规避

C控制活动对组织目标实现的作用

D控制活动执行的有效性

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第2题
内部控制自我评价人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性,其审查重
点有()

A可能引发风险的内外因素

B风险发生的可能性和预计带来的后果

C对抗风险的能力

D风险管理的具体方法及效果

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第3题
()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第4题
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少()向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第5题
下列有关内部控制自我评价的说法,不正确的是()。

A.单位应定期或不定期由相对独立的人员对内部控制的有效性进行评价

B. 内部控制自我评价工作的实施主体一般为单位专门的内部控制自我评价机构或专人

C. 内部控制自我评价机构根据领导班子授权承担内部控制自我评价的具体组织实施任务,拟订合理评价工作方案并认真组织实施

D. 内部控制自我评价机构必须能够得到行政事业单位领导班子等单位各级领导和工作人员的支持

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第6题
内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。()。判断对错
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第7题
下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

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第8题
内部审计适当的组织角色应当是:

A.协助外部审计人员以降低外部审计费用

B.履行评价职能,对组织的各项活动提供审查与评估服务

C.履行董事会中审计委员会的调查队职能

D.实施调查研究以协助组织达到更有效率的运行

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第9题
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。

A.审计实施

B.审计计划

C.审计终结

D.审计抽样

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第10题
会计师事务所应当按照()的规定,考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。

A.《企业内部控制审计指引实施意见》

B.《企业内部控制审计指引》

C.《企业内部控制评价指引》

D.《企业内部控制应用指引》

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