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[单选题]
合同付款管理流程中,经办部门负责人审核资金支出事项,填写审核意见后,由()审核
A.总经理
B.财务资金部主管领导
C.财务资金部负责人
D.经办部门主管领导
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C、财务资金部负责人
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A.总经理
B.财务资金部主管领导
C.财务资金部负责人
D.经办部门主管领导
C、财务资金部负责人
A.业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字
B.将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章
C.审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性
D.经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批
A.财务人员对资金支付业务须严格审核,审批支付流程时须确认银行收支明细,确保款项未支付才可审批
B.已实现线上支付业务事项严禁下线付款,特殊事项除外
C.涉及资金线下支付审批流程,支付成功后财务人员须在审批流程中注明实际支付日期
D.退汇重汇银行回单,仅可使用一次
E.所有付款流程附件均须为经办部门提报原件,禁止对已收单原件多次复印,重复打印
A.一日内
B.两日内
C.三日内
D.一周内