A.验收前先检查车况,收货员对照送货单据,COA(若有)检查实物的外观,核对实物名称、批号、数量
B.验收时收货员填写《收货检查表》,送货单填写代码、批号、数量、打印物料标签
C.复核员核对货物与标签内容一致后贴上标签,在《收货检查表》与送货单上签字再次确认
D.收货员通知QC人员抽检,若合格就办理入库,更新台账,不合格就通知采购退货或送至不合格区存放待进一步处理
E.最后交单到仓库文员处录入ERP,完成整个收货过程
A.预留印鉴表:公章/合同章/仓库专用章+签名
B.非预留印鉴人员代签
C.法定代表人签字与盖公章或合同章具有同等法律效力的凭证
D.送货单数量显示“*根、**箱、**盒”
A.质量
B.重量
C.外观
D.大小