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[单选题]

内部信息是指()

A.我行在经营管理活动中产生的不属于国家秘密或我行商业秘密而又不宜对外公开、仅供内部使用的信息

B.由我行产生、依法所有或者持有的,不为公众所知悉,能为我行带来经济利益,如果泄露将直接或间接影响分行商业利益,经我行采取一定保密措施的信息,包括但不限于所有管理信息、经营信息和技术信息

C.特定的公司、企业所拥有的关乎企业发展的、能够为企业经营运转带来利益,同时有采取特定保护手段、制度予以保护的未向外界公开透露的商业盈盈信息

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A、我行在经营管理活动中产生的不属于国家秘密或我行商业秘密而又不宜对外公开、仅供内部使用的信息

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第1题
下列关于内部控制的相关表述中,正确的有()。

A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和金体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制

C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程

D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程

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第2题
()是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

A.审慎性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.合法性原则

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第3题
()是在尽可能不影响企业正常经营管理活动的情况下,对内部控制的实施情况进行评价,及时纠正企业发生的错误和舞弊,将内部控制制度的缺陷和改进意见反馈给管理者,对发现的内部控制缺陷及时予以弥补。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第4题
什么是收费行为稽核?()
A、是指针对路段经营管理单位(含收费站)收费操作的稽核,包括收费操作的准确性、规范性的稽核

B、指通过数据核查,事后核查对行业内部参与单位、业务人员的操作规范性、执行合规性等进行稽核、排查是否存在因行业人为原因造成的通行费损失等问题

C、是指对包括收费人员车牌录入、车型录入、通行费收取、通行交易信息等业务的稽核

D、是指对收费人员的廉洁问题进行稽核

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第5题
内部审计人员拥有直接的经营权,可以直接指挥日常经营管理活动。()
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第6题
内部资本充足评估程序中,我行在进行主要风险识别时从哪几个角度评价风险影响程度?()

A.新闻媒体和公众

B.法律和监管

C.政策性银行功能定位

D.客户

E.员工

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第7题
证券期货业机构反洗钱内部控制制度应凌驾于证券期货业机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。()
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第8题
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

A.风险评估

B.控制活动

C.信息与沟通

D.内部监督

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第9题
上市企业应根据国家法律法规及有关监管规则,结合自身经营管理需要,建立重大信息对外披露制度,明确规定重大信息的范围和内容。企业对外披露信息,其内容可以包括以下哪几项?()

A.定期报告:指企业根据监管机构要求在指定时间内披露的年度财务报告和中期财务报告

B.临时报告:指企业根据监管机构要求披露的除定期报告以外的信息

C.主要负责人工作报告:企业各部门第一负责人的工作总结报告

D.日常信息披露:指企业发生的需要对外披露的重大活动

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第10题
个体接受外部信息并在人体内部进行加工的过程,是个体的思维活动,这是指哪一类传播()。

A.人际传播

B.人内传播

C.群体传播

D.组织传播

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第11题
无追索贴现指客户贴现业务中,我行在扣除贴现利息后向贴现申请人支付贴现款项,取得除向贴现申请人进行追索的票据权利。()
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