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[多选题]

内部控制报告中考核的业务职责包括()。

A.合同管理

B.建设项目管理

C.收支业务管理

D.预算业务管理

E.资产管理

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第1题
在传染病信息报告管理工作的组织机构职责中医疗机构负有()责任。

A.建立健全传染病诊断、报告和登记制度

B.负责对本单位相关医务人员进行传染病信息报告培训

C.协助疾病预防控制机构开展传染病疫情的调查

D.开展传染病信息报告工作的考核和评估

E.负责预则传染病发生、流行趋势

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第2题
内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制
度()。
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第3题
下列各项关于小企业的说法中,不正确的是()。

A.所有权和管理权主要集中于少数个体

B.较少层级的管理层负责广泛的控制活动

C.较少职员,其中多数人承担广泛的职责

D.内部控制较多,业务类别和产品较多

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第4题
以下哪些属于基本规范内部控制规范的方法。()

A.职责分工控制;

B.授权控制;

C.预算控制;

D.内部报告控制;

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第5题
穿行测试是指在内部控制流程中任选一笔具体事项,追踪该业务事项从最初起源至最终在报告中反应
的过程。()

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第6题
集团公司维护管理职责包括()。

A.负责组织落实国家及行业主管部门有关网络运行维护、网络安全保障方面的方针、政策、规定和要求

B.负责明确全网运行维护的目标、网络及业务的主要指标,制定网络维护及网络安全管理制度、维护流程、考核办法,组织各级维护部门落实相关制度要求,并对执行情况进行跟踪、监督、分析、评估、考核

C.负责组织保障网络的安全稳定运行,组织防御、监测、处置来自内部和外部的网络安全风险及威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏

D.组织维护专业人才队伍建设,织人才选拔、培养、使用和考核,开展技术培训和岗位技能认证

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第7题
企业将各责任中心清偿因相互提供产品或劳务所发生的、按内部转移价格计算的债权、债务的业务称为【】

A.责任报告

B.业务考核

C.内部结算

D.责任转账

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第8题
(三)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。7.职责分离要求将不相容的职责分配给不同员工。下列职责分离做法中正确的是()。

A.交易授权、交易执行、交易付款分离

B.交易授权、交易记录、交易保管分离

C.资产保管、交易执行、交易报告分离

D.交易授权、交易付款、交易记录分离

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第9题
注册会计师应当针对期后期间,询问并检查信息,这些信息不包括()。

A.在审计期间出具的内部审计报告或类似报告

B.其他注册会计师出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告

C.监管机构发布的涉及被审计单位内部控制的报告

D.注册会计师在执行其他业务中获取的、有关被审计单位内部控制有效性的信息

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第10题
公司党委会议是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者,对内部控制评价报告的真实性负责,党委会议承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责。()
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第11题
行政事业单位应当根据管理制度,结合本单位内部控制建立与实施的实际情况,明确相关内设机构、管
理层级及岗位的职责权限,按照规定的方法程序和要求,有序开展内部控制报告的编制、审核、报送、分析使用等工作。()

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