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[主观题]

企业在开展内部控制监督检查中,对于重大缺陷,企业应当在内部控制评价报告中进行披露。()

企业在开展内部控制监督检查中,对于重大缺陷,企业应当在内部控制评价报告中进行披露。()

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第1题
国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在
自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。()

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第2题
下列关于企业内部监督的表述错误的是()。

A.监控活动由个别评估所组成,其可确保企业内部控制能持续有效的运作

B.企业组织开展内部监督评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据

C.对于内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用

D.整个内部控制的执行过程必须被监督

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第3题
从注册会计师的角度,在进行财务报告内部控制审计时,主要关注的企业层面内部控制包括()。

A.与控制环境相关的控制

B.针对关联方交易的控制

C.针对重大非常规交易的控制

D.监督其他控制的控制

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第4题
各级财政部门、各部门组织开展对所属行政事业单位内部控制报告的监督检查,重点是所报送内部控制报告内容的()。

A.真实性

B.合法性

C.完整性

D.规范性

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第5题
建立重大危险源管理制度,明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、()等要求,并监督检查各参建单位开展此项工作。

A.组织

B.措施

C.人员

D.流程

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第6题
对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括()

A.各业务部门的自我监督和评价

B.接受合规管理部门的监督检查

C.稽核部门开展独立的内部审计

D.人力部门开展的绩效考核

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第7题
在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查,属于()

A.政府监督

B.日常监督

C.专项监督

D.行业监督

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第8题
在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查,属于()。

A.日常监督

B.专项监督

C.行业监督

D.政府监督

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第9题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。

A.在接近评价基准日的时间测试内部控制

B.选择更多的子公司进行控制测试

C.增加相关内部控制测试量

D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作

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第10题
日常监管是指各级烟草专卖局及其内部专卖管理监督部门按照专卖法律法规和行业管理规定的要求,对行业内企业生产经营行为开展日常化、经常化监督检查的一种监管方式。()
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