题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:
A.为具体的业务报告确定恰当的结论
B.批准首席审计执行官的任免
C.批准业务工作方案
D.批准内部审计师的任免
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.为具体的业务报告确定恰当的结论
B.批准首席审计执行官的任免
C.批准业务工作方案
D.批准内部审计师的任免
L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时,收集到以下六组审计证据:
(1)收料单与购货发票
(2)销货发票副本与产品出库单
(3)领料单与材料成本计算表
(4)工资计算单与工资发放单
(5)存货盘点表与存货监盘记录
(6)银行询证函回函与银行对账单
要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。
审计委员会在对举报投诉进行调查处理时,其调查结论要交给()处理
A高层管理人员
B会计主管
C审计委员会
D审计委员
B.书面声明的日期应尽量接近对财务报表出具审计报告的日期,但不得在审计报告日后
C.管理层书面声明标明的日期一定与审计报告日一致
D.对被审计单位律师的函证通常通过被审计单位向其律师寄发审计询证函的方式实施的,而不是会计师事务所寄发
A.国务院各部门和地方人们政府各部门的财政收支
B.国有金融机构和企业事业组织的财务收支
C.其他依照《审计法》规定应当进行审计的财政收支、财务收以及支进行经济监督
D.家庭收支情况
A.原评标委员会
B.资审专家
C.听证会意见
D.行政监督部门
A.统筹协调
B.科学配置审计资源
C.创新审计组织管理
D.合作沟通
A.违反机密性的可能性加密
B.由于可用性降低而拒绝
C.安全断言标记SAML集成
D.与联邦身份管理FIM不兼容