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[多选题]

下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,恰当的有()。

A.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“完整性”认定有关

B.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

C.独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关

D.请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一

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第1题
采购与付款循环涉及的主要业务活动程序包括()。

A.购商品或劳务

B.签订采购合同

C.验收商品

D.储存已验收的商品

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第2题
下列各类凭证中,属于采购与付款循环涉及到的主要凭证的有()。

A.请购单

B.定购单

C.验收单

D.入库单

E.卖方发票

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第3题
下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。

A.请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单

B.付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同

C.订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单

D.请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单

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第4题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

B.货物验收部门与财会部门相互独立

C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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第5题
下列不属于采购与付款循环环节的步骤的有()。

A.供应商的选择

B.采购的审批

C.药品的验收

D.入院登记

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第6题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。

A.采购中申请的提出与物资使用

B.物资验收与仓库保管

C.采购申请的审批与采购执行

D.应付账款记录与货款支付

E.采购合同的审核与签订

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第7题
内部控制的内容主要包括对()、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。

A.货币资金、筹资

B.采购与付款

C.实物资产

D.成本费用

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第8题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。

A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性

B.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致

C.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据

D.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致

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第9题
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。

A.采购人员超过授权限额采购原材料

B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金

C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章

D.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作

E.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

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第10题
下列采购与付款业务岗位设置正确的是()。A .请购与请购审批设置不相容岗B .询价与确定供应商设

下列采购与付款业务岗位设置正确的是()。

A .请购与请购审批设置不相容岗

B .询价与确定供应商设置不相容岗

C .采购与验收设置不相容岗

D .付款审批与付款执行设置不相容岗

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