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[多选题]

货币资金的内部控制的方法有()

A.不相容职务分离控制

B.授权批准控制

C.收付实现制控制

D.会计系统控制

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第1题
适用于原始投资不相同地多方案比较地方法有()。

A.净现值法

B.内部收益率法

C.差额投资内部收益率法

D.年等额净回收额法

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第2题
下列各项中,可用于评价原始投资不相同地互斥投资方案地方法有()。

A.净现值法

B.年等额净回收额法

C.静态投资回收期法

D.差额投资内部收益率法

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第3题
关于行政事业单位货币资金的内部控制的方法正确的是()

A.货币资金收付及保管应由经过授权的出纳人员负责办理

B.现金总账应由出纳人员登记

C.负责应收款项账目的人员应同时负责现金收入及支出账目的工作

D.保管支票簿的人员应同时负责现金支出账目和银行存款账目的调节

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第4题
良好货币资金的内部控制有()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续

D.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行

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第5题
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,
各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

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第6题
下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有()。

A.货币资金收支与记账的岗位分离

B.货币资金收支要有合理、合法的凭据

C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度

D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

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第7题
简述货币资金内部控制制度
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第8题
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。

A.采购人员超过授权限额采购原材料

B.未经授权的机构或人员直接接触企业资金

C.出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章

D.出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作

E.主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务

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第9题
对产品销售收入内部控制的测试,应与存货、应收账款及货币资金等内部控制的测试结合进行。()
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第10题
良好货币资金的内部控制分为几个要点()。

A.6

B.4

C.7

D.3

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