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[单选题]

目前我们的内部审计都是事后审计,主要起()作用。

A.评价

B.监督

C.鉴定

D.报告

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第1题
下列关于审计分类表述中,错误是()。

A.按审计周期分类,分为定期审计和不定期审计

B.按执行审计地点分类,分为就地审计和报送审计

C.按审计组织方式分类,分为国家审计、社会审计和内部审计

D.按审计时间分类,分为事前审计、事中审计和事后审计

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第2题
以下关于安全审计的描述,错误的是哪一项?()

A.安全审计能够通过分析威胁日志识别风险

B.数据库审计的B/S架构模型与C/S类似,采取二层(表现层、数据访问层)架构

C.安全审计通常分为数据库审计、上网行为审计和运维审计

D.安全审计一般都是事后审计,因此权限管理以及授权才是安全审计的核心

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第3题
内部审计在检查、防范财务报告舞弊中所起的控制作用,外部审计无法取代。()A.正确B.错误

A.A.正确

B.B.错误

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第4题
目前国际审计实务中通用的内部控制框架主要是参考以下标准:()。

A.COSO报告

B. AICPA内部控制指引

C. IMA管理控制指引

D. IIA内部审计职业框架

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第5题
商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容()
商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容()

A.市场风险限额管理的有效性;

B.事后检验和压力测试系统的有效性;

C.市场风险资本的计算和内部配置情况;

D.对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。

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第6题
审计人员首次接受委托,对被审计单位固定资产期初余额进行审计,下列方法中最佳的是()

A.详细调查固定资产相关内部控制的有效性

B.仔细审计各项固定资产的盘点记录

C.仔细了解内部审计人员对固定资产的审计情况

D.仔细审计自开业起/固定资产/和/累计折旧/账户中所有重要的借贷记录

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第7题
管理建议书是()

A.审计报告的一种形式

B.审计增值的一种服务形式

C.起风险转移作用

D.仅供管理当局内部参考

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第8题
《福建省内部审计工作规定》中,()应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理

A.单位主要负责人

B.纪检组长

C.内部审计机构主要负责人

D.财务部门主要负责人

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第9题
内部审计机构管理的内容主要包括()。

A.审计项目业务控制

B.人力资源管理

C.领导与沟通

D.组织协调

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第10题
四大唯一提出各个层面控制需要整合的机构是PwC,这也是目前四大的内部控制审计方法需要持续
改进的部分,内资事务所在方法论研发方面需要尤其侧重这个部分。

A、对

B、错

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第11题
设计缺陷和运行缺陷都是() A国家控制缺陷 B地方控制缺陷 C内部控制缺陷 D监事

设计缺陷和运行缺陷都是()

A国家控制缺陷

B地方控制缺陷

C内部控制缺陷

D监事会审计

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